Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000667 rohože- Hanulova 5/B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043986 Výmena čistiacej rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 21.07.2021 21.07.2021 03.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001084 rohože 5-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000044140 Výmena čistiacích rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 13.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044140 Výmena čistiacích rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 13.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001539 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044026 Výmena čistiacich rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 07.09.2021 16.08.2021 30.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001249 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000895 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000443 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000043690 Objednávame si u Vás servis na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 17.05.2021 18.05.2021 27.09.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000000861 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,50 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000551 dobropis - DEKVS_zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 27,80 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000171 doručovací zošit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 27,84 € 18.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000043325 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 27,84 € 11.02.2021 25.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001402 DEKVS_zľava_072021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 28,36 € 16.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000578 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 28,42 € 26.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000043598 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 28,42 € 21.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002391 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »