0000000403 |
5x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,31 € |
30.03.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044080 |
Overenie úradných dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,31 € |
15.09.2021 |
20.09.2021 |
|
29.09.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000000326 |
dobropis-zľavaDEKVS 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,96 € |
16.03.2021 |
|
26.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002061 |
5-6/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,11 € |
18.11.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001133 |
mandát.certif.- Bartošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043382 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
24,24 € |
16.02.2021 |
11.03.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000176 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
24,24 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044317 |
Občerstvenie - reprezentačné účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002081 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044317 |
Občerstvenie - reprezentačné účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002002 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,70 € |
18.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000836 |
dobroips- zľavaDEKVS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,86 € |
17.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001170 |
balíky služieb - 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
24,96 € |
15.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001777 |
doobr DEKVS_zľava_092021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,36 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001036 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,94 € |
17.06.2021 |
|
29.06.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043691 |
skrutka kola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,00 € |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000863 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,00 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000286 |
Hanulová - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001230 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001694 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |