Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000403 5x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,31 € 30.03.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000044080 Overenie úradných dokumentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,31 € 15.09.2021 20.09.2021 29.09.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000000326 dobropis-zľavaDEKVS 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,96 € 16.03.2021 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000002061 5-6/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 23,11 € 18.11.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001133 mandát.certif.- Bartošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043382 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,24 € 16.02.2021 11.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000176 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,24 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000044317 Občerstvenie - reprezentačné účely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 24,60 € 23.11.2021 24.11.2021 20.01.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002081 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 24,60 € 02.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000044317 Občerstvenie - reprezentačné účely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 24,60 € 23.11.2021 24.11.2021 14.12.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002002 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,70 € 18.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000836 dobroips- zľavaDEKVS 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 24,86 € 17.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000001170 balíky služieb - 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 24,96 € 15.07.2021 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001777 doobr DEKVS_zľava_092021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 25,36 € 18.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001036 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,94 € 17.06.2021 29.06.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043691 skrutka kola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,00 € 17.05.2021 18.05.2021 27.09.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000000863 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 27,00 € 21.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000286 Hanulová - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001230 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001694 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »