0000043840 |
servis brány - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Videri s. r. o. |
46680080 |
|
84,00 € |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
14.07.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
0000001109 |
servis pr.-brána- revízia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Videri s. r. o. |
46680080 |
|
84,00 € |
06.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001533 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001498 |
vzdelávanie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001077 |
školenie Škorcová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000809 |
školenie Kračková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000552 |
škol.140421- Rácová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
19.04.2021 |
|
27.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000998 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001076 |
školenie Chromeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000997 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000801 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
12.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000386 |
školenie Malíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000345 |
účtovníctvo 170321 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000158 |
webinár Lami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000193 |
školenie Krchňavá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
84,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043664 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000043705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
02.06.2021 |
03.06.2021 |
|
06.08.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
0000000962 |
školenie- účastnícky popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
09.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000890 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000457 |
stojan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
84,96 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |