0000002340 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GymBeam s.r.o |
46440224 |
|
81,28 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001269 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
81,66 € |
02.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043907 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
81,66 € |
02.08.2021 |
28.07.2021 |
|
04.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001742 |
trafostanica - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001196 |
trafostanica - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
16.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000569 |
2Q trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000003 |
1Q21 trafostanica Hanul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000584 |
účast.popl.- Koláriková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
26.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001523 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
82,00 € |
17.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000870 |
školenie Šišková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
09.06.2021 |
|
16.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000329 |
seminár Hrubá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
16.03.2021 |
|
19.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044056 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
82,00 € |
06.09.2021 |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000000800 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
12.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001809 |
BA 517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
82,56 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044193 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
82,56 € |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
04.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000043430 |
Objednávame u Vás 2 ks čistiace prostriedky Dopomat 10L |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sanita Servis s r. o. |
35854481 |
|
82,80 € |
12.03.2021 |
16.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000342 |
cistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sanita Servis s r. o. |
35854481 |
|
82,80 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044343 |
Občerstvenie - porada vedenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
83,90 € |
29.10.2021 |
01.11.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000002129 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
83,90 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044343 |
Občerstvenie - porada vedenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
83,90 € |
29.10.2021 |
01.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |