Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002452 1 prístup - 1/2022-1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 78,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000001526 rúška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 78,00 € 17.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000043657 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 78,00 € 24.05.2021 07.06.2021 25.05.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000611 školenie Schönová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 78,00 € 30.04.2021 07.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000203 školenie Kubovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 25.02.2021 17.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000357 školenie Strapáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 19.03.2021 24.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000202 školenie Kozák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 78,00 € 25.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000044073 Objednávame si u Vás 1500 kusov medicínskeho trojvrstvového rúška. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 78,00 € 09.09.2021 10.09.2021 27.09.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000881 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 78,00 € 26.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000932 2-5/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 78,41 € 07.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000027 HP atrament Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 20.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000043254 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 78,60 € 15.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002440 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002086 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001838 školenie Jančíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001836 školenie Tripáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001837 školenie Kováčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 03.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001012 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 15.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001721 školenie Ľahká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 13.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001689 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 07.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra