Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002377 predlženie 21-22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 31.12.2021 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000001903 11/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001552 BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 60,00 € 22.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000233 3/21 Škultétyho Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000732 5/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001473 9/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001671 10/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001136 7/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000081 energie -Škultétyho,Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000044094 Objednávame si u Vás odťah služobného automobilu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 60,00 € 08.09.2021 09.09.2021 22.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001388 Valaška pero Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VALACH, s.r.o. 51059452 60,00 € 24.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001310 8/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000942 6/21 Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043900 perá - valašky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VALACH, s.r.o. 51059452 60,00 € 03.08.2021 17.09.2021 04.08.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000469 energia 4/2021 Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000022 1/21 NR Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002105 8-11/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 60,47 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000044122 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 60,88 € 01.10.2021 06.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001691 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 60,88 € 08.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000082 jednoráz. náustok,páska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 04.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra