Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044232 Hygienické potreby Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 44,16 € 28.10.2021 10.11.2021 12.11.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000068 vod.stoč.zráž. Bánska Bys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 44,41 € 12.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001220 servis - BL 411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 22.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001219 servis - BL 631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 22.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000043891 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 19.07.2021 19.07.2021 02.08.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000043887 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 19.07.2021 19.07.2021 02.08.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002385 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002056 školenie Hlinka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 25.11.2021 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001832 školenie Baranovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001200 školenie - Krchňáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 19.07.2021 23.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001101 školenie Klofáčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 02.07.2021 08.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001201 školenie - Baranyová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 19.07.2021 23.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000385 školenie Klofáčová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 26.03.2021 01.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002399 vyučt.fa Černyševského 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,14 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001902 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000232 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000731 5/21 černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001670 10/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001137 7/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000134 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »