Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001323 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 41,18 € 10.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000043926 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 41,18 € 04.08.2021 09.08.2021 11.08.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000000786 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 41,62 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001536 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000666 rohože- Černyševského 27 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000285 Černyševského - rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000044068 Výmena čistiacich rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 13.08.2021 12.09.2021 27.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000043989 Výmena čistiacich rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 16.07.2021 16.07.2021 03.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001226 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001696 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001085 rohože 5-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 30.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000044142 Výmena čistiacích rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000044142 Výmena čistiacích rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001251 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000897 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000442 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001982 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 43,14 € 12.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000044300 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 43,14 € 08.11.2021 08.11.2021 07.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001912 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 44,16 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »