Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000264 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 21.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042731 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 30.07.2020 31.07.2020 11.08.2020 Tomáš Kostelník riaditeľ odboru komunikácie Objednávka
0000001217 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 04.08.2020 13.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000042408 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 30,24 € 13.03.2020 06.04.2020 16.04.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000457 anti. mydlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 30,24 € 26.03.2020 23.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042712 servis BL806LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 30,96 € 24.06.2020 27.07.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001056 BL806LA-servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 30,96 € 08.07.2020 03.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000414 refundácia Šucha Vega 12 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 31,22 € 12.03.2020 14.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000245 zľava 1/2020 dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 31,56 € 20.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000043053 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 31,68 € 10.11.2020 04.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001718 kniha 8986,vrecia Premium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 31,68 € 12.11.2020 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000000135 zasadnutie KEGA č.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Katolícka univerzita 37801279 31,82 € 10.02.2020 18.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000337 komisia VEGA 12 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Katolícka univerzita 37801279 31,92 € 04.03.2020 12.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000415 refundácia Bitušík Vega4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Mateja Bela 30232295 32,42 € 12.03.2020 14.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042140 Preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEGALTRANS, s.r.o. 36792811 33,00 € 14.01.2020 15.01.2020 28.02.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042785 Tlač 1ks diplomu doktora vied DrSc. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PN print s.r.o. 31428908 33,22 € 03.09.2020 03.09.2020 03.09.2020 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001447 diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PN print s.r.o. 31428908 33,22 € 21.09.2020 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000042716 čistenie klimatiz.BL788 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,24 € 24.06.2020 27.07.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001058 BL788JL-klimatizácia čist Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 33,24 € 08.07.2020 03.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000042247 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 33,84 € 22.01.2020 05.02.2020 06.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »