0000002861 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002860 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002854 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002856 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002852 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003239 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
648,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003242 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
628,10 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003241 |
Akademické mobility IV.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
68 389,01 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003231 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
532 777,00 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003234 |
Multifunkčné zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
43 182,72 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003235 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
334 104,35 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003230 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
75 660,77 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003228 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
220,60 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003213 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003194 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
186,46 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003192 |
dobropisDEKVS_zľava112023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,44 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003188 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,29 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003180 |
online prístup 01-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 465,60 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003178 |
refundácia cest. N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda |
36078913 |
|
75,69 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |