0000003189 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
817,68 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003176 |
Prenájom a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
860,00 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003201 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 842,04 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003173 |
Servisné služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
94 887,60 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003168 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
35 270,40 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003167 |
Systém. údržba 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003139 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003152 |
prenájom,catering,parking |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
5 152,50 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003163 |
kosenie, likvidácia,odvoz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
4 971,08 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003151 |
ubytovanie, daň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Saffron |
45519587 |
|
896,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003158 |
Služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
48 131,76 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003150 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 379 838,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003140 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003129 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003137 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003133 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003126 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003117 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 302 220,50 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003125 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003131 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |