0000003067 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003014 |
Podpora prevádzky 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003018 |
Členský príspevok EUREKA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
16 918,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003011 |
Mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002983 |
Servisná podpora 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002950 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002955 |
Služby za 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002954 |
Energie 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002914 |
Energetický audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
5 844,00 € |
29.11.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002689 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003069 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
572,10 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003065 |
Príspevok SR - ALICE 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002994 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
750,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003031 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 356,96 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003028 |
Montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
955,54 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002981 |
Servis - BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 043,37 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003026 |
Letenka- Belgicko-Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |