0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002599 |
štipendium 1. semester |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
07.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002615 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 655,00 € |
11.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002675 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002675 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002669 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002660 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
13.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002660 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
13.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002670 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002670 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002663 |
BL407ZR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,23 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002663 |
BL407ZR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
56,23 € |
14.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002575 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
907,64 € |
04.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002661 |
samofinacovanie 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 850,00 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002609 |
príspevok SCOAP3 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
07.10.2022 |
|
20.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002665 |
servis a prenájom 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002665 |
servis a prenájom 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |