0000003165 |
Akcia AT-SK - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 560,42 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003162 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
145,92 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003142 |
Vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003158 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
514,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003138 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
661,76 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003156 |
Právny informačný systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
17 750,57 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003168 |
inštalácia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
17314909 |
|
800,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003157 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
949,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003137 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
411,00 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003167 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 028,80 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003141 |
BL130GR - Servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,70 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003163 |
Počítačová myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,40 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003117 |
servis výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003110 |
Zabezpečenie aktivít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 900,00 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003100 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
7 600,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003085 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
13 557,78 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003092 |
Servisná podpora 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003030 |
Elektrina 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 788,18 € |
12.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003003 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 389,60 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003002 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |