0000002238 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,41 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
11/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002140 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
417,50 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002238 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,41 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002193 |
podpora prevádzky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002187 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
358,18 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002372 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
548,80 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002164 |
ISOLDE 2021 FU SAV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
11 200,00 € |
08.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002128 |
11/21 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
06.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002118 |
energie už.p.nájmu 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
03.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002097 |
10/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 436,46 € |
02.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002064 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 647,20 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002066 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 024,90 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002070 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 894,30 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002068 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 279,75 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002073 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 006,24 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002065 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 647,20 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002071 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 894,30 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |