Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002276 Hromadná licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 3 990,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002153 poradenstvo 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 720,00 € 08.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002276 Hromadná licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 3 990,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002260 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 035,52 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002091 spracovania máp Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 817,60 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002163 membership fee 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 30 237,00 € 08.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002228 zab.transportov Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 1 242,50 € 14.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002259 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002257 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002219 ALICE team expenses Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 57 000,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra