Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002420 Služba - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002410 vyúčt.fa za rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22 397,75 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002393 bal.voda,flaša Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 192,87 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002451 náklady 12/21 ZA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 400,00 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002402 12/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 619,00 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002387 upratoavnie 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 089,48 € 31.12.2021 28.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001030 Router Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 15 360,00 € 31.12.2021 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002450 vedenie účtu 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 31.12.2021 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002436 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 289,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002412 plyn od 1/2021-12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 282,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002403 12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 672,41 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002435 12/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 126,50 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002391 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002446 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 31.12.2021 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002411 Osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 31.12.2021 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002267 školenie Horecká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 17.12.2021 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002401 12/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 422,60 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002392 obsluha kotolní 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002406 Černyševského 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,20 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002399 vyučt.fa Černyševského 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,14 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »