0000002040 |
PC a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
11 570,00 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002040 |
PC a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
11 570,00 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002064 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
23.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002036 |
zápis a fotokópie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
461,39 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002036 |
zápis a fotokópie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
461,39 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002035 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62 719,20 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002035 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62 719,20 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001993 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 015,77 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001993 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 015,77 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002034 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002034 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
3 082,46 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
3 082,46 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002017 |
tabuľa keramická |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 760,00 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002017 |
tabuľa keramická |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 760,00 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001991 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,21 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001991 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,21 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |