Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002056 etikety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 94,80 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002061 LED TV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 647,00 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002062 varič, kanvica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 106,20 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002065 11-12/20 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 390,07 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002060 mikrovlnné rúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 83,10 € 22.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002050 elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Inteles, s.r.o 46428283 628,06 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002066 banner 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 720,00 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002033 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 6 048,00 € 21.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002048 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELITOM s.r.o. 45894469 319,64 € 28.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001902 BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 682,96 € 10.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001890 BL774LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 846,60 € 10.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001964 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,70 € 17.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001675 strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GGFS s.r.o. 47079690 2 370,92 € 04.11.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001894 stravné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GGFS s.r.o. 47079690 510,16 € 10.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002018 servisná kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 250,20 € 21.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002011 montáž el.bez -Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Patrik Cvecho - PACES 40372201 3 352,08 € 21.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001988 prenajom BL253VX 11/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 264,00 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001499 stravné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GGFS s.r.o. 47079690 1 237,87 € 06.10.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001377 strava 8/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GGFS s.r.o. 47079690 3 688,91 € 07.09.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002112 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 127,20 € 31.12.2020 31.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »