Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003148 Ts SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 518,40 € 20.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003172 Reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 377,98 € 22.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003162 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 145,92 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003142 Vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 217,31 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003150 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003158 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 514,00 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003138 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 661,76 € 20.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003156 Právny informačný systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 17 750,57 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003152 Úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 322,50 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003144 Letenka - Rovňánová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 846,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003168 inštalácia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Škola umeleckého priemyslu 17314909 800,00 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003140 Vianočné darčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 214,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003160 BA513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 510,85 € 21.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003136 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 281,74 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003126 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 138,96 € 19.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003171 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 15 000,00 € 16.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003157 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 949,00 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003154 ročné pr. 12-2022/12-2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 110,00 € 20.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003149 tlač vianočných pozdravov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 600,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003145 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 28,68 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »