Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000027 ubytovanie študenta1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 180,00 € 20.01.2020 31.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000042 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 25,68 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000040 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 392,07 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000044 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 715,73 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000046 plyn-Búd.,Černy.,Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 449,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000038 plyn 12/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 42,22 € 29.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000031 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 305,59 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000045 kyocera tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 995,12 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000049 mes. popl. tel. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 341,40 € 29.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000041 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 321,86 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000051 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 939,63 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000037 prepl. energie-BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,91 € 29.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000053 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 489,05 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000050 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 640,79 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000048 plyn- BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 136,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000052 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,39 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000065 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 759,96 € 29.01.2020 26.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000043 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 98,79 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000047 plyn -Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 538,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000063 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 598,96 € 29.01.2020 21.02.2020 17.06.2020 Faktúra