Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001056 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 607,50 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001064 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 484,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001062 Rekonštrukcia MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 25.01.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001061 toner Kyocera, HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 590,00 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001057 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 282,19 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001059 dodávka,monáž posuv dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 5 307,60 € 25.01.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001063 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 131,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001054 vod,stoč-Hanul12/22-01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 297,37 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001052 prihlásenie motor.vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RZM s.r.o. 46551981 50,00 € 25.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001050 ročný poplatok hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 25.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045557 Zabezpečenie 2ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Štokholm - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 864,00 € 25.01.2023 25.01.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045556 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Amsterdam – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 604,00 € 25.01.2023 25.01.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045505 Na základe Vačšej cenovej ponuky zo dňa 24. januára 2023 si u Vásobjednávame Samsung Galaxy Buds2 Pro nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 196,45 € 25.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045502 Na základe Vačšej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2023 si u Vásobjednávame tovar v zmysle priloženého opisu predmetu z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 178,85 € 25.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045504 Na základe Vačšej cenovej ponuky si u Vás objednávame tovar nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 25.01.2023 31.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000045508 Preklad dokumentu z Aj do Sj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 20,25 € 25.01.2023 15.02.2023 27.01.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000045533 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 009,93 € 26.01.2023 02.02.2023 07.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001080 Služby tech. podp. 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 28 700,10 € 27.01.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001081 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 27.01.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001079 Letenka - Jankovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 691,00 € 27.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »