Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045646 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,22 € 28.02.2023 01.03.2023 16.03.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045768 vystúpenie hudobnej skupiny Kandráčovci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OZ Prameň tradícií 50247727 16 000,00 € 01.03.2023 10.03.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045697 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 397,00 € 01.03.2023 10.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045696 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00891606 550,00 € 01.03.2023 10.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045700 pohostenie - ocenenie sv. Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 441,50 € 01.03.2023 10.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045694 protipožiarna hliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 270,00 € 01.03.2023 10.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045692 parkovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 261,00 € 01.03.2023 10.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045602 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. februára 2023 si u Vásobjednávame IT vybavenie pre Ministerstvo školstva, vedy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 61 802,10 € 01.03.2023 15.03.2023 04.04.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001252 upratovacie služby 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 445,66 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001250 Upratovacie práce 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 8 768,95 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001255 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 424,32 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001248 MŠ - Obj. zdravotechnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 56 841,10 € 01.03.2023 13.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001249 Servis okien - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 451,94 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001254 archivačná vysoká skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 2 759,40 € 01.03.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001256 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 2 640,00 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001247 Pramenitá voda 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 232,20 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001251 Pramenitá voda 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 366,36 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001253 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 024,37 € 01.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001246 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 305,80 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001245 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra