0000045616 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 024,37 € |
23.02.2023 |
06.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045594 |
Objednávame si u Vás na základe zmluvy o dielo č. 0578/2022 - časťelektroinštalácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
250 912,40 € |
23.02.2023 |
13.02.2023 |
|
09.03.2023 |
Mgr. Ján Horecký |
minister |
Objednávka |
0000001233 |
Vodné,stočné - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
137,10 € |
24.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045608 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
290,50 € |
24.02.2023 |
01.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045598 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
424,32 € |
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000045611 |
Objednávame si u Vás 10 ks archívných skríň. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
2 759,40 € |
24.02.2023 |
03.03.2023 |
|
08.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001234 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
171,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045653 |
Objednávame si u Vás 1x kávovar Jura E4 piano black a 5x kávovarDelonghi ecam 22.112.B. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
2 294,00 € |
27.02.2023 |
09.03.2023 |
|
19.04.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045600 |
preklad pozvánky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
8,10 € |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001235 |
páska YMCKO 400 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
105,60 € |
27.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001236 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
27.02.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045597 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
27.02.2023 |
31.03.2023 |
|
03.03.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001239 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 035,30 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001243 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
240,00 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001237 |
prenájom predložiek 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001238 |
prenájom predložiek 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001242 |
servis has. prístr. Hanul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
512,30 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001240 |
obsluha kotol.objekty2/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045656 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
599,92 € |
28.02.2023 |
16.03.2023 |
|
21.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |