0000001114 |
Nillkin N6 Highdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRG Trading Group s.r.o. |
02630664 |
|
97,80 € |
07.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045568 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 503,26 € |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000045542 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 7. februára 2023 si u Vásobjednávame rozšírenie právneho informačného systému ASP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
557,53 € |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
13.02.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000045553 |
zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
777,00 € |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
09.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
0000045552 |
tlač pozvánok - ocenenie sv. Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
480,00 € |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001128 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 686,71 € |
08.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001131 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
294,00 € |
08.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001124 |
Hlas. sl.-dobropis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
37,20 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001123 |
Telekom. služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 054,14 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045585 |
Objednávame si u Vás montáž fólií na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,00 € |
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001132 |
FortiGate 40F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
4 734,43 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001129 |
Služby 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
08.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001122 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 241,80 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001126 |
Elektrina 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001133 |
tablety 50ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
82,26 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001130 |
Dátové služby 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 860,63 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001127 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 322,56 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001125 |
Monitoring médií 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001121 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
300,82 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001135 |
Prenájom konf. miestnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
400,00 € |
09.02.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |