Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044496 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 28.01.2022 31.01.2022 04.05.2022 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
0000044500 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 223,60 € 28.01.2022 31.01.2022 03.03.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001066 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 28.01.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000044493 Preklad textu z Sj do Aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 90,00 € 28.01.2022 02.02.2022 28.01.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000044491 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 403,00 € 28.01.2022 01.02.2022 28.01.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000001068 BL130GR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,82 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001080 BL301LO servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 541,85 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001081 BT459DT servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 15,89 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001069 BA 121ZG servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 218,88 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001067 BL298OZ - STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 150,00 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044577 Upratovacie práce za 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 660,80 € 31.01.2022 28.02.2022 18.03.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044576 Mimoriadne čistiace a upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 31.01.2022 28.02.2022 11.03.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001089 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 144,65 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001078 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001083 mesačná kontrola EPS1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 31.01.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001077 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001079 Nákup leteniek-ZPC ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001087 dobropis -dodanie 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 36,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001090 dobropis PZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 193,53 € 31.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001076 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 574,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »