0000001237 |
BT459DT - mikrobaterie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044587 |
Nano FFP2 respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wiliwa s.r.o. |
53233239 |
|
79,85 € |
28.02.2022 |
07.03.2022 |
|
09.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000044570 |
Tlač letákov 2 druhy/200 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
306,00 € |
28.02.2022 |
07.03.2022 |
|
03.03.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000044552 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. februára 2022 si u Vásobjednávame dodanie aplikácie pre administráciu priesku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
28.02.2022 |
01.04.2022 |
|
25.02.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001257 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
01.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044568 |
Objednávame si u Vás letenku pre p. Michaelu Balážovú v čase od 9.3. do13.3.2022 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
01.03.2022 |
09.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044560 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25. februára 2022 si u Vásobjednávame bezdrôtové prijímače a vysielač v zmysle op |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
01.03.2022 |
11.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
0000044623 |
Objednávame u Vás servis na služobnom automobile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
642,31 € |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
|
24.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001242 |
VIVANCO mikrof., statív |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,16 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001251 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
476,55 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001249 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001244 |
mikrofón,Služba Pojištění |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,90 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001254 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001243 |
3x Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 508,00 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001253 |
predíženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001245 |
webinár 17.02.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001255 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,50 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001250 |
školenie 4x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001247 |
Excel I. 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
114,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001241 |
vodné,stočné-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
361,84 € |
01.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |