0000000346 |
náj.zvuk.techniky EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 900,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000352 |
audit EU EZS 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000366 |
2/21 telekom.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 729,50 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000351 |
náj. kam a osvet techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
goodtv,s.r.o. |
36287890 |
|
9 310,14 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000365 |
dát.inf.stav.práce,Tomaši |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
8 007,01 € |
19.03.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043480 |
objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitných kontajnerov na skládku zobjektu Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043485 |
Objednávame si u Vás výsadbu rastlín v interiéri, machovú výzdobu,osadenie kvetináčov v objekte Tomášikova na základe za |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
7 500,62 € |
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043484 |
Objednávame si u Vás výsadbu rastlín, osadenie kvetináčov a strihaniezáhrady pri objekte Tomášikova na základe zaslanej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 354,99 € |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000043482 |
Objednávame si u Vás opravu potrubia - odstránenie havarijného stavu vobjekte Tomášikova na základe zaslanej cenovej pon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
1 008,95 € |
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043434 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 960,71 € |
19.03.2021 |
25.03.2021 |
|
22.03.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043436 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
8 156,95 € |
19.03.2021 |
25.03.2021 |
|
22.03.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000000364 |
Dát.infraštrkt.Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 799,08 € |
19.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000298 |
kompl.inf.systému Tomašik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 249,20 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043474 |
Inštalácia žaluzia na Stromovej 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
01.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043483 |
Objednávame si u Vás grafické práce v objekte Tomášikova na základesúpisu a zaslanej cenovej ponuky. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
5 172,00 € |
19.03.2021 |
21.03.2021 |
|
07.04.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000363 |
Kompl.info.sys.Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 193,30 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000360 |
seminár Švihorík,Demko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
168,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000368 |
audit Erasmus 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
19.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043435 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
4 966,02 € |
19.03.2021 |
25.03.2021 |
|
22.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |