0000042217 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 939,63 € |
17.01.2020 |
30.01.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042156 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
10,50 € |
17.01.2020 |
22.01.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000000005 |
služby-Vedecký park |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COVRANS Ing. Vransky Miroslav |
11892692 |
|
220,00 € |
17.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000006 |
členský prísp.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
34 300,00 € |
17.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000008 |
energie12/2019,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,74 € |
17.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000010 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000007 |
služba Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000012 |
závesné dosky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
503,04 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000274 |
Mob. telef.12 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
520,00 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000032 |
seminár1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
96,00 € |
20.01.2020 |
|
27.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000042167 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GURS, s.r.o. |
35935758 |
|
528,31 € |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
20.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000042161 |
vykonanie TK+EK BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042229 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
392,07 € |
20.01.2020 |
03.02.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042263 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
20.01.2020 |
11.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042264 |
servis BL774 LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
57,82 € |
20.01.2020 |
11.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000013 |
40x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
122,69 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000014 |
kávovar,radiátor,mikrosys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
1 858,68 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000015 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,19 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000009 |
SAP Product Support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
20.01.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000017 |
tonery HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
610,41 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |