Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000042309 Preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEGALTRANS, s.r.o. 36792811 45,15 € 24.02.2020 26.02.2020 28.02.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042352 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 487,39 € 24.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042350 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 218,78 € 24.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042353 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 88,84 € 24.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042379 Servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 7,34 € 24.02.2020 25.02.2020 07.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042318 zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola, I. Krasku 36343617 490,00 € 25.02.2020 17.03.2020 27.02.2020 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000042345 úprava TV spotu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 120,00 € 25.02.2020 26.02.2020 09.03.2020 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000042386 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 25.02.2020 26.02.2020 31.03.2020 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000042385 Zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 490,00 € 25.02.2020 16.03.2020 31.03.2020 Mgr. Ria Feik Achbergerová riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Objednávka
0000042376 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 72,91 € 25.02.2020 26.03.2020 16.04.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042321 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 641,96 € 26.02.2020 02.03.2020 28.02.2020 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
0000042322 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Kodaň-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 I&E Company, s.r.o. 50557351 232,12 € 26.02.2020 03.03.2020 02.03.2020 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
0000042377 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 685,44 € 26.02.2020 26.03.2020 16.04.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042374 Kyocera 8500- odp.nadoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,41 € 26.02.2020 26.03.2020 16.04.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042357 Servis MF zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATASEP s.r.o. 35844655 587,04 € 26.02.2020 27.02.2020 07.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000293 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 114,24 € 27.02.2020 30.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000275 preddavok SP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 27.02.2020 03.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000227 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4 685,70 € 27.02.2020 31.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000287 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 689,28 € 27.02.2020 09.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042323 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 587,81 € 27.02.2020 04.03.2020 27.02.2020 PhDr. Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka