Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000178 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 517,06 € 11.02.2020 24.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000186 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180 012,44 € 11.02.2020 26.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000176 ALICE TPC M&OB 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 2 708,00 € 11.02.2020 18.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000177 ALICE TPC M&OA 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 92 639,00 € 11.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000179 spravodajský servis r2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 11.02.2020 02.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000187 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 211,54 € 11.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000190 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 195,00 € 11.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000181 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 11.02.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000183 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 11.02.2020 02.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000188 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 528,31 € 11.02.2020 24.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000185 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 846,56 € 11.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000189 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 517,06 € 11.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000195 tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEXMAN TEN s.r.o. 50171500 384,00 € 11.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000191 multisport Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 912,00 € 11.02.2020 18.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000193 vysielanie reklamy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 34 836,85 € 11.02.2020 03.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000192 obj.konferenčných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 3 065,64 € 11.02.2020 02.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000372 HW komponenty Dát. cen. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 143 865,60 € 11.02.2020 16.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042275 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FUTBALPUB, s.r.o. 51928591 424,70 € 12.02.2020 12.02.2020 14.02.2020 Ing. Adriana Bertóková generálna riaditeľka SFRaV Objednávka
0000042320 príprava STK BL 130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 126,19 € 12.02.2020 26.02.2020 02.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000202 prenájom rohoží Černyšev. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 12.02.2020 26.02.2020 17.06.2020 Faktúra