Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001041 vyúčt. fa 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 4,53 € 21.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000044752 Vystúpenie Filipa Jančíka - Gorazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Red Fox Entertainment s.r.o. 52135730 12 840,00 € 28.04.2022 29.04.2022 22.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001656 Vystúpenie Filipa Jančíka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Red Fox Entertainment s.r.o. 52135730 12 840,00 € 05.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001815 vyspravenie schodov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 3 187,68 € 27.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000044713 Vypracovnie projektovej dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 79 080,00 € 21.04.2022 01.06.2022 26.04.2022 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000044712 Vypracovanie projektovej dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 79 080,00 € 21.04.2022 01.06.2022 26.04.2022 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000002117 Vypracovanie projekt.doku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 71 172,00 € 20.07.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002117 Vypracovanie projekt.doku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 71 172,00 € 20.07.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002118 Vypracovanie projekt.doku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 80 280,00 € 20.07.2022 23.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000003180 Vypracovanie diela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 11 700,00 € 27.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002201 vyprac.znal.posud.BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 128,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002201 vyprac.znal.posud.BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 128,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001583 vyprac. znaleckých úkonov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 145,20 € 21.04.2022 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002303 vyprac. projekt. dokument Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 23 724,00 € 17.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002445 Vypr. projekt. dokument. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 47 228,00 € 13.09.2022 27.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000001370 výplatné DEKVS 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000044823 Výpis z programu kamerového systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 16.05.2022 17.05.2022 27.05.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001765 výpis z kam.systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 19.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000045028 Výmena, dodávka a montáž kobercovej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 27.07.2022 12.08.2022 09.09.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002768 výmena patróny-Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 04.11.2022 10.11.2022 28.11.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »