Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002240 zmluvná pokuta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,33 € 05.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002240 zmluvná pokuta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,33 € 05.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002237 zmluvná pokuta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 275,00 € 05.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002237 zmluvná pokuta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 275,00 € 05.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000044484 zmena letenky, Rumunská ľudová republika, Bukurešť - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 61,00 € 26.01.2022 26.01.2022 26.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044835 zmena letenky, Belgické kráľovstvo, Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 19.05.2022 19.05.2022 19.05.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000045116 zmena letenky Austrian Airlines, Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,00 € 26.08.2022 26.08.2022 12.09.2022 doc. RNDr. Oľga Pecháňová poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000002452 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,00 € 14.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000001818 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001013 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 259,16 € 13.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001973 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18,70 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001973 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18,70 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001972 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,32 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001972 zľava 5/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,32 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000044617 Zlatá Klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 500,00 € 11.03.2022 11.03.2022 27.04.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001386 Zlatá Klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 500,00 € 16.03.2022 28.03.2022 25.04.2022 Faktúra
0000045061 Žiadosť o vyjadrenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 151,20 € 20.07.2022 31.08.2022 12.08.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001846 zemný plyn 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002950 zemný plyn 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 05.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002949 zemný plyn 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »