Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000039 zbierka zákonov 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 124,15 € 29.01.2020 05.02.2020 30.09.2021 Faktúra
0000042578 Závesy - black out Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARKA - Slovakia, s.r.o. 36197459 909,90 € 04.06.2020 05.06.2020 15.06.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042135 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 503,04 € 07.01.2020 13.01.2020 30.01.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000012 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 503,04 € 17.01.2020 23.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000042657 Závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 1 194,12 € 22.06.2020 22.06.2020 17.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042681 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 390,60 € 02.07.2020 03.07.2020 17.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000984 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 1 194,12 € 30.06.2020 16.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001044 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 390,60 € 08.07.2020 20.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001842 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,60 € 07.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043089 Zásobníky na toaletu do objektu Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 015,77 € 08.12.2020 28.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001461 zaškolenie EZS, servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 76,94 € 23.09.2020 29.09.2020 07.10.2020 Faktúra
0000000135 zasadnutie KEGA č.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Katolícka univerzita 37801279 31,82 € 10.02.2020 18.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000418 zasadnutie Celol.sekcie 9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 993,80 € 13.03.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000002036 zápis a fotokópie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 461,39 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002036 zápis a fotokópie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 461,39 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002001 Zamestnanecké portály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 48 096,00 € 15.12.2020 30.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000042919 Zamestnanecké portály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 48 096,00 € 23.10.2020 10.12.2020 26.10.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001332 zálohová fa 20010058 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 170,40 € 26.08.2020 28.08.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001825 záloha ZZ 1.preddavok 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 124,15 € 04.12.2020 14.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000855 záloha nájmu 3Q 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 245,41 € 03.06.2020 10.07.2020 16.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »