Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001217 Členský poplatok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.02.2023 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001639 Členský príp. ATLAS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 11.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001201 členský prísp. 2022-2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001607 Členský príspevok 2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001607 Členský príspevok 2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001935 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 96 929,00 € 06.06.2023 03.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001795 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 96 929,00 € 06.06.2023 20.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001485 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EMCY - European Union of Music Competitions for Youth Z 1 100,00 € 14.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001441 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 7 474,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001202 členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 60 614,00 € 17.02.2023 13.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 14.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001727 Cloudové služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Blue Lemons s.r.o. 53180054 1 885,20 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045888 Čokoládové pochutiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 932,71 € 24.05.2023 24.05.2023 24.05.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000045862 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 195,00 € 17.05.2023 23.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002285 daň, ubytovanie, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trebišovské hotelové družstvo 53244656 658,30 € 16.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000001432 darčekové medaile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 2 318,40 € 03.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000046110 darovacie karty Artforum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 1 000,00 € 20.07.2023 28.07.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002173 darovacie karty Artforum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 1 000,00 € 01.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 19.04.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »