0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002514 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 392,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002514 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 392,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002034 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 200,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002034 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 200,00 € |
06.07.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001478 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
76,76 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001905 |
drevené podstavce na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
180,00 € |
15.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000045916 |
drevené podstavce na menovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
180,00 € |
30.05.2023 |
30.06.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000001030 |
dymo pásky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
19.01.2023 |
|
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003072 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 048,00 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046420 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 780,00 € |
13.10.2023 |
31.12.2023 |
|
10.11.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001291 |
Elektina 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001335 |
elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 369,84 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001752 |
Elektrický stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. |
24698016 |
|
938,00 € |
07.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001536 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 470,63 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001537 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 947,64 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |