Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002197 doprava - taxi 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 401,88 € 03.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002197 doprava - taxi 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 401,88 € 03.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002514 Doprava SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 392,00 € 02.10.2023 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002514 Doprava SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 392,00 € 02.10.2023 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0000002034 Doprava SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 200,00 € 06.07.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002034 Doprava SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Lines Express, a. s. 44667345 1 200,00 € 06.07.2023 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002805 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 197,60 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002805 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 197,60 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000001478 dosky na diplom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 76,76 € 11.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001905 drevené podstavce na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 180,00 € 15.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045916 drevené podstavce na menovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 180,00 € 30.05.2023 30.06.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001030 dymo pásky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 19.01.2023 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000046420 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 780,00 € 13.10.2023 31.12.2023 10.11.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001291 Elektina 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001335 elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 369,84 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000003207 elektr.2/2023Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 417,09 € 13.03.2023 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001752 Elektrický stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DELSO INTERIÉRY, s.r.o. 24698016 938,00 € 07.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001536 Elektrina - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 470,63 € 19.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001537 Elektrina - 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 947,64 € 19.04.2023 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra