Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002978 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 179 375,00 € 30.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002922 členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 37 796,25 € 21.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001727 Cloudové služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Blue Lemons s.r.o. 53180054 1 885,20 € 25.05.2023 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000045888 Čokoládové pochutiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 932,71 € 24.05.2023 24.05.2023 24.05.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000045862 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 195,00 € 17.05.2023 23.05.2023 28.06.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002285 daň, ubytovanie, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trebišovské hotelové družstvo 53244656 658,30 € 16.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000003259 Daňové poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GT&C Slovakia k. s. 43873464 6 000,00 € 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000046662 Daňové poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GT&C Slovakia k. s. 43873464 6 000,00 € 18.12.2023 31.12.2023 27.12.2023 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001432 darčekové medaile Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 2 318,40 € 03.04.2023 25.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000046110 darovacie karty Artforum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 1 000,00 € 20.07.2023 28.07.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002173 darovacie karty Artforum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 1 000,00 € 01.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001049 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000002333 Dekorácie z kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 25.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046173 dekorácie z umelých kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 14.08.2023 25.08.2023 28.09.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka