Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001960 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 968,29 € 10.11.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001959 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 789,53 € 10.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001957 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 880,15 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001957 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 880,15 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001951 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 721,16 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001951 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 721,16 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001955 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 785,46 € 10.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001958 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 302,26 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001958 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 302,26 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001954 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001954 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001952 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 819,34 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001952 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 819,34 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001956 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30 391,76 € 10.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002097 10/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 436,46 € 02.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001878 10/21 vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 5 406,00 € 04.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »