Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002206 arch. skriňa 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002208 arch. skriňa 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 807,07 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002207 arch. skriňa 5ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 008,84 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000271 asist. služby 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 295,28 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001181 Asistenčné služby zariad. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 863,52 € 15.07.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000522 asistenčné služby zariad. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 555,80 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000043672 Audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 1 300,00 € 27.05.2021 27.05.2021 09.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000352 audit EU EZS 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001368 audit EU EZS 2.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 17.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000072 aut.prenos objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 02.02.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001791 Automatický externý defib Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AURA TRADE, s.r.o. 44733721 3 000,00 € 21.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000849 autoumývareň, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 550,89 € 19.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000074 BA 513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 390,55 € 03.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra