0000002206 |
arch. skriňa 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002208 |
arch. skriňa 4 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
807,07 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002207 |
arch. skriňa 5ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 008,84 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000271 |
asist. služby 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 295,28 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001181 |
Asistenčné služby zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
863,52 € |
15.07.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000522 |
asistenčné služby zariad. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 555,80 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043672 |
Audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
1 300,00 € |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
0000000368 |
audit Erasmus 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
19.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000352 |
audit EU EZS 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001368 |
audit EU EZS 2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
17.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000072 |
aut.prenos objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
02.02.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001791 |
Automatický externý defib |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
3 000,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000849 |
autoumývareň, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 550,89 € |
19.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000074 |
BA 513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
390,55 € |
03.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |