0000001687 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
361,93 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001697 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001474 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001716 |
9/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001655 |
9/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
05.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
9/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001505 |
9/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
963,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
9/21 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
80 258,40 € |
04.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
9/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
05.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001685 |
9/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 105,97 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001673 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001675 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 019,00 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001676 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001672 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 455,80 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001677 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 302,60 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001674 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 628,80 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001679 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 876,07 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001681 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,40 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001678 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000660 |
Adobe CC All Apps,Illustr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
5 709,48 € |
03.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |