Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001687 9/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 361,93 € 07.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001697 9/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 08.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001474 9/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001716 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001655 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001473 9/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001505 9/21 samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 963,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001634 9/21 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 80 258,40 € 04.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001656 9/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 05.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001685 9/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 105,97 € 07.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001673 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 06.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001675 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 019,00 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001676 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 180,24 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001672 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 455,80 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001677 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 302,60 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001674 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 06.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001679 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 876,07 € 06.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001681 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,40 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001678 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000660 Adobe CC All Apps,Illustr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centron Slovakia s.r.o. 17333237 5 709,48 € 03.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra