0000000972 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
111,62 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000976 |
5/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 532,89 € |
09.06.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000957 |
5/21 hlas a dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
8 751,80 € |
08.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000859 |
5/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
21.05.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000937 |
5/21 mim.upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 795,20 € |
07.06.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000964 |
5/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.06.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000958 |
5/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
77 553,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000732 |
5/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001314 |
5/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
06.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000974 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
572,86 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000941 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 056,98 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000949 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 392,40 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000951 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 736,60 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000948 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65 561,64 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000950 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 102,16 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000955 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 684,80 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000953 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 780,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000956 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000403 |
5x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,31 € |
30.03.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001244 |
6 2021 TP služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
65 826,00 € |
26.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |