Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000256 2020 IPPOG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 21.02.2020 02.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000654 20200589-1 popl.Dudáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 193,32 € 27.04.2020 30.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001158 2Q 2020 akad. mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 48 159,79 € 20.07.2020 24.07.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001159 2Q 2020 Ceepus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 20 847,46 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001163 2Q 2020 NŠP vyúčtovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 43 499,75 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001164 2Q 2020 NŠP vyúčtovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 185 110,15 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001160 2Q 2020 Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 8 662,69 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000000726 3-4/2020 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 210,12 € 13.05.2020 22.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000576 3-4/2020 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 227,05 € 05.05.2020 14.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000001117 3/20 k FA 8256371870 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 202,44 € 13.07.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001114 3/20 k FA 8256373390 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 324,32 € 15.07.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001111 3/20 k FA 8256373661 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 035,72 € 15.07.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001115 3/20 k FA 8256374307 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 210,60 € 15.07.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001094 3/20 k FA 8256374307 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 210,60 € 28.07.2020 17.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000042503 351450 Millenium IR-2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Thomann GmbH 4 740,89 € 18.05.2020 28.05.2020 21.05.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001592 3Q 2020 akad. mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 691,02 € 20.10.2020 26.10.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001591 3Q 2020 Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 6 870,47 € 20.10.2020 26.10.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001042 3Q komfort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 08.07.2020 16.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001135 3Q SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 15.07.2020 03.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000001121 3Q trafostanica,Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 14.07.2020 24.07.2020 03.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »