Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001902 BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 682,96 € 10.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000001362 BA513UI STK,servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 136,20 € 03.09.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000042848 BA517 UI STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 23.08.2020 29.09.2020 02.10.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001341 BA517 UI STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 31.08.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000001357 BA518UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 40,00 € 03.09.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000001356 BA518UI STK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 120,00 € 03.09.2020 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
0000002016 baliaca páska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 127,20 € 31.12.2020 31.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000043196 Banner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 720,00 € 16.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042985 Banner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 150,00 € 11.11.2020 11.11.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001731 banner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 150,00 € 12.11.2020 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000002066 banner 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 720,00 € 23.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000042389 Bavlnené rukavice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 140,78 € 23.03.2020 24.03.2020 07.05.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001910 bavlnené rúška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lukáš Minarovič, JaM chránená dielňa 43617603 5 994,00 € 14.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001986 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 900,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001986 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 900,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000042913 Bezdrôtový all - in - one systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUDIO PARTNER s.r.o. 777,00 € 14.10.2020 14.10.2020 27.10.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001563 bezdrôtový mikrofón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Muziker, a.s. 35840773 779,00 € 16.10.2020 28.10.2020 16.11.2020 Faktúra
0000042900 Bezdrôtový systém Sennheiser EK 100 G4-G Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUDIO PARTNER s.r.o. 333,00 € 07.10.2020 07.10.2020 27.10.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000042278 BL663 TN spoluúčasť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOAT a.s. 35756764 100,97 € 14.01.2020 14.02.2020 20.02.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000174 BL663TN spoluúčasť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOAT a.s. 35756764 100,97 € 11.02.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra