0000002405 |
Vybavenie stánku na EAIE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
1 556,97 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002399 |
monitoring médií 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002414 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
494,40 € |
12.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002416 |
Vodné, stočné 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,01 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002408 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
660,00 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002401 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002388 |
Stravovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ sv. Jozafáta |
35555912 |
|
317,50 € |
08.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002367 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
05.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002382 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
986,73 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002395 |
Rozbor vzorky vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
2 352,00 € |
08.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002393 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
633,02 € |
08.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002390 |
Obálky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
48,00 € |
08.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002383 |
Oprava v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002389 |
Vodné, stočné 08,09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
773,33 € |
08.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002385 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
110,00 € |
07.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002392 |
Elektrina 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002387 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 282,91 € |
07.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002381 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
925,19 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002394 |
Služby Helpdesk 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
08.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002396 |
Delonghi ECAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
1 589,50 € |
11.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |