Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003093 Telekom. práce 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 536,00 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003089 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 32,38 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003085 Montáž podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 13 557,78 € 15.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003087 Preklad EN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 34,83 € 15.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003091 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 600,00 € 15.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003062 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 335,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003060 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 059,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003058 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 897,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003081 Oprava úniku vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 7 088,60 € 15.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003077 Teplo,zrážky,vodné-stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 424,83 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003061 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003083 Oprava požiarnych uzav. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 449,06 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003097 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003074 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 284,50 € 15.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003070 Servisné služby - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 422,80 € 14.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003059 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 179,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003096 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003086 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 189,00 € 15.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003090 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 9,25 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003094 Telekom. práce 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 397,50 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »