0000003093 |
Telekom. práce 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 536,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003089 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
32,38 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003085 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
13 557,78 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003087 |
Preklad EN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
34,83 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003091 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003062 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 335,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003060 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 059,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003058 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
897,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003081 |
Oprava úniku vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
7 088,60 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003077 |
Teplo,zrážky,vodné-stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 424,83 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003061 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003083 |
Oprava požiarnych uzav. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
449,06 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003097 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003074 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 284,50 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003070 |
Servisné služby - 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 422,80 € |
14.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003059 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 179,60 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003096 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003086 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
189,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003090 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
9,25 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003094 |
Telekom. práce 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 397,50 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |