0000003116 |
Stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
39,11 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003099 |
Tlač vianočných kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
114,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003114 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 209,20 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003101 |
Systémová údržba 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003108 |
letenka-Nemecko-Darmstadt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
459,00 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003112 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003110 |
Zabezpečenie aktivít |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 900,00 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003106 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
341,88 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003104 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
199,69 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003102 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 645,06 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003098 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
16.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003100 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
7 600,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003082 |
Servis žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 907,36 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003080 |
Obsluha kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003063 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
547,92 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003073 |
Príspevok SR - OECD 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
3 750,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003075 |
Balík služieb 12/22-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003078 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003095 |
Zákonník práce 3. vydanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
298,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003066 |
Príspevok SR - ALICE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |