0000003223 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003225 |
Predplatné 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 653,78 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003196 |
Online kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
139,00 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003194 |
Predplatné 12/22-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
192,00 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003178 |
Vzdelávacie hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 964,40 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003169 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
3 751,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003189 |
Predplatné 11/22 - 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
175,80 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003166 |
Akadem. mobility - 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
80 446,26 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003191 |
SME všedné 01/23 - 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003164 |
CEEPUS - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
94 863,01 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003146 |
Členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003165 |
Akcia AT-SK - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 560,42 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003147 |
Ts SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
28,80 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003148 |
Ts SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
518,40 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003172 |
Reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
377,98 € |
22.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003162 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
145,92 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003142 |
Vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003150 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003158 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
514,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003138 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
661,76 € |
20.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |