Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001721 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 23.04.2024 03.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001502 Poradenské služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 3 150,00 € 25.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047490 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 259,20 € 18.07.2024 22.07.2024 23.07.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001217 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 5 308,50 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001216 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001066 FIX Hlas odbobie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001595 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 485,92 € 09.04.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001594 Telekom. služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 491,15 € 09.04.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001786 Telekom. služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 729,49 € 06.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001877 Telekom. služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 466,39 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001873 dobr. k FA 240204208 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 491,15 € 15.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001876 Telekom. služby 4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 572,40 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001874 Dobr. k FA 240205339 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 729,49 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001872 dobr. k FA 240203084 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 485,92 € 15.05.2024 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001875 Telekom. služby 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 478,80 € 15.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000047132 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 12,60 € 23.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001660 Balená voda - 42 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001603 balená voda 35 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 115,50 € 09.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001444 balená voda 36ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,80 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001373 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 122,10 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »