0000001761 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DF promotion, spol. s r.o. |
53427483 |
|
5 428,80 € |
02.05.2024 |
|
22.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047002 |
Účasť na Ready to lead academy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Ženský algoritmus |
53284135 |
|
200,00 € |
26.03.2024 |
22.03.2024 |
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
0000001706 |
Vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Ženský algoritmus |
53284135 |
|
200,00 € |
19.04.2024 |
|
06.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002309 |
vystúpenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ENDY DANCE GROUP |
53078268 |
|
11 989,60 € |
15.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001942 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
353,00 € |
22.05.2024 |
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047400 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
433,68 € |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
riaditeľka odboru analýz a technickej pomoci |
Objednávka |
0000002214 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
433,68 € |
27.06.2024 |
|
18.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002108 |
prenájom priestoru |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM brewery s. r. o. |
52840239 |
|
1 500,00 € |
12.06.2024 |
|
25.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001580 |
Vizitky, tlačivá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 571,52 € |
08.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047013 |
Objednávame u Vás v zmasle Vašej cenovej ponuky č. PON2024007 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
5 796,00 € |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001453 |
Výroba tapety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 314,00 € |
13.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001583 |
Stojančeky a obálky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
727,50 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001581 |
Vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
93,00 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046911 |
Objednávame u Vás tapety s logom ministerstva s inštaláciou , v zmysleverejného obstarávania a Vašej cenovej poniky č. P |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 314,00 € |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
12.03.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001582 |
Propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
5 796,00 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001799 |
Vizitky a rekl. predmety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
3 012,00 € |
07.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001834 |
Bloky A6 - 500 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 980,00 € |
10.05.2024 |
|
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001899 |
Obálka s logom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 373,52 € |
15.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001947 |
Tlač diplomov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
993,60 € |
22.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002013 |
Tlač vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
525,00 € |
03.06.2024 |
|
17.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |