0000002015 |
Nájomné 3.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
67 815,21 € |
03.06.2024 |
|
21.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002205 |
Energie - vyúčt. 2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 133,14 € |
25.06.2024 |
|
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046961 |
Školenie Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketapre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
0000001520 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047465 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.6.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
3 561,60 € |
11.07.2024 |
09.08.2024 |
|
12.07.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002085 |
krabička,viazanka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Puojd s.r.o. |
47533471 |
|
1 280,00 € |
11.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001356 |
prenájom konf. priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 540,00 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046886 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov počas podujatia "ALMA MATER2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu" nasle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 540,00 € |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
26.02.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001273 |
Gravírovanie - logo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046791 |
Objednávame si u Vás gravírovanie loga ministerstva nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
28.01.2024 |
29.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Mgr. Michal Hajtol |
riaditeľ kancelárie ŠT II |
Objednávka |
0000047299 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej CP/273/02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
06.06.2024 |
|
07.06.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002132 |
Pieskovanie loga |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
19.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001474 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
19.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001389 |
mobilný hlas,data 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 126,63 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001593 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001570 |
Telekom. služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001286 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
19.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001314 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 308,50 € |
07.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001336 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
27.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |